内蒙古自治区扎鲁特旗人民法院
2018年部门预算公开报告
二〇一八年二月二十八日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)部门职能
人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作。
(二)部门主要职责
(一)依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;
(二)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;
(三)上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件;
(四)依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;
(五)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方立法和综合治理工作;
(六)指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同旗机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作;
(七)指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作,并负责有关经费和物质装备的管理工作;
(八)负责辖区内法院的纪检监察工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,扎鲁特旗人民法院属行政单位预算。
(一)扎鲁特旗人民法院部门机构及人员基本情况
扎鲁特旗人民法院隶属于中共扎鲁特旗政法委员会,是财政全额拨款单位。
内设机构为:政治部、监察科、研究室、办公室、民一庭、民二庭、民三庭、刑事庭、行政庭、审监庭、立案庭、执行局、法警大队、机关事务服务中心、审判管理办公室15个部门。派出6处人民法庭:巨日合法庭、香山法庭、黄花山法庭、嘎亥图法庭、巴雅尔图胡硕法庭、乌力吉木仁法庭、两处巡回法庭。
行政编制95个,事业编制7个,现有在职干警92人(员额法官32人,司法辅助人员和司法行政人员共计43人,司法警察8人,事业人员9人),其中:蒙古族64人,汉族26人,其他民族2人,退休人员23人。年收各类案件6651件,年结案5931件。
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 扎鲁特旗人民法院本级 | 财政拨款的行政单位 |
1 | 扎鲁特旗人民法院行政单位 | 依照公务员法管理的行政单位 |
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5 |
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第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算2855.47万元,比2017年预算增加1009.09万元,增长54.65%,增加主要一是由于原额制主审法官和司法辅助人员的绩效工资;二是案件数量逐年增加,办理各类案件成本越来越高。
支出预算2855.47万元,比2017年预算增加1009.09万元,增长54.65%,增加主要一是由于原额制主审法官和司法辅助人员的绩效工资支出;二是案件数量逐年增加,办理各类案件成本越来越高,所需费用也在提高。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入2855.47万元,其中:一般公共预算拨款收入2757.66万元,占比96.57%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转97.81万元,占比3.42%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出2855.47万元,其中:基本支出1554.66万元,占比54.44%;项目支出1203万元,占比42.13%;事业单位经营支出0万元,占比0%。
主要用于“机构运转、办案业务支出、业务装备支出等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算2855.47万元,包括:一般公共预算财政拨款2757.66万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转 97.81万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类0万元,比上年预算数增加0万元。
2、社会保障和就业类0万元,比上年预算数增加0万元。
3、公共安全支出类2661.97万元,比上年预算数增加945.59万元,主要用于行政运行和一般行政管理事务。
4、医疗卫生与计划生育类83.50万元,比上年预算数增加23.7万元,主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。
5、住房保障类110.00万元,比上年预算数增加39.8万元,主要用于住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。
无政府性基金财政拨款
注:如无政府性基金财政拨款需注明,不能删除此条内容。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算97.99万元,比上年减少1.69万元,下降1.69%。其中:
1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。
2、公务接待费1.68万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。
3、公务用车购置及运行维护费96.31万元,比上年预算增减少1.69万元,下降1.69%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费96.31万元,比上年预算减少1.69万元,下降1.69%。减少主要是由于出售了4台办案车,减少了办案车的费用,所以三公经费减少了。
注:增减变化需说明有关情况
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年,我院机关运行经费财政拨款预算206.04万元,比上年增加29.24万元,增长16.54%。主要原因:一是办公费比上年增加了,因为案件数量逐年呈现上升趋势,办案所需要的各类费用都在增加;二是其他交通费(是指公务员的公车补贴费)比上年增加了,原因是新增加了5个公务员。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额979万元,其中:政府采购货物预算525万元,主要是专用设备购置、数字化和信息化硬件建设、办公设备购置;政府采购工程预算454万元,主要是办公办案业务用户维修改造;政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末,共有车辆16辆, 其中:机要应急车辆2辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。
………………………
四、绩效目标设置情况
根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。注明本年无重点项目。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
…………………
…………………
第五部分 2018年部门预算公开表
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目录 | |
一、财政拨款收支预算总表 | |
二、一般公共预算财政拨款支出预算表 | |
三、基本支出表 | |
四、收支总表 | |
五、收入预算总表 | |
六、支出预算总表 | |
七、政府性基金预算财政拨款支出表 | |
八、三公经费预算表 |
表1 |
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财政拨款收支预算总表 | |||||||
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||||
收入项目 | 预算数 | 功能分类 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 支出项目(性质) | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
一、一般公共预算拨款 | 2,757.66 | 一、一般公共服务支出 |
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| 一、基本支出 | 1,554.66 |
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1、自治区本级安排 | 2,757.66 | 二、外交支出 |
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| 人员经费 | 1,348.62 |
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中央提前下达一般性转移支付(专项) | 229.00 | 三、国防支出 |
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| 公用经费 | 206.04 |
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2、中央提前下达专项资金 |
| 四、公共安全支出 | 2,661.97 |
| 二、项目支出 | 1,300.81 |
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二、政府性基金预算拨款 |
| 五、教育支出 |
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1、自治区本级安排 |
| 六、科学技术支出 |
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2、中央提前下达专项资金 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 83.50 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 110.00 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、预备费 |
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| 二十二、其他支出 |
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本年收入合计 | 2,757.66 | 二十三、债务付息支出 |
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三、上年结转 | 97.81 | 二十四、债务发行费用支出 |
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其中:一般公共预算拨款 | 97.81 |
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政府性基金预算拨款 |
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| 本年支出合计 | 2,855.47 |
| 本年支出合计 | 2,855.47 |
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| 结转下年 |
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| 结转下年 |
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收入总计 | 2,855.47 | 本年支出总计 | 2,855.47 |
| 本年支出总计 | 2,855.47 |
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表2 |
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一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
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| 单位:万元 |
功能科目分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 科目名称 | |||
** | ** | ** | ** |
| 1 | 2 |
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| 合计 | 2,855.47 | 1,554.66 | 1,300.81 |
204 |
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| 公共安全支出 | 2,661.97 | 1,361.16 | 1,300.81 |
| 05 |
| 法院 | 2,661.97 | 1,361.16 | 1,300.81 |
204 | 05 | 01 | 行政运行 | 1,361.16 | 1,361.16 |
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204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,300.81 |
| 1,300.81 |
210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 83.50 | 83.50 |
|
| 11 |
| 行政事业单位医疗 | 83.50 | 83.50 |
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210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 67.00 | 67.00 |
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210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 16.50 | 16.50 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 110.00 | 110.00 |
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| 02 |
| 住房改革支出 | 110.00 | 110.00 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 110.00 | 110.00 |
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表3 |
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一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||
单位:万元 | |||
经济分类科目 | 基本支出 | ||
类 | 款 | 科目名称 | |
** | ** | ** | 1 |
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| 合计 | 1,554.66 |
301 |
| 工资福利支出 | 1,348.62 |
301 | 01 | 基本工资 | 345.60 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 730.86 |
301 | 03 | 奖金 | 32.00 |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.00 |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 16.50 |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 11.66 |
301 | 13 | 住房公积金 | 110.00 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 35.00 |
302 |
| 商品和服务支出 | 206.04 |
302 | 01 | 办公费 | 44.46 |
302 | 04 | 手续费 | 0.58 |
302 | 05 | 水费 | 1.20 |
302 | 06 | 电费 | 14.00 |
302 | 09 | 物业管理费 | 5.00 |
302 | 17 | 公务接待费 | 1.68 |
302 | 26 | 劳务费 | 21.08 |
302 | 28 | 工会经费 | 20.58 |
302 | 29 | 福利费 | 26.00 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 71.46 |
表4 |
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收支预算总表 | |||||
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
收入项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 支出项目(性质) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 2,757.66 | 一、一般公共服务支出 |
| 一、基本支出 | 1,554.66 |
1、自治区本级安排 | 2,757.66 | 二、外交支出 |
| 人员经费 | 1,348.62 |
中央提前下达一般性转移支付(专项) | 229.00 | 三、国防支出 |
| 公用经费 | 206.04 |
2、中央提前下达专项资金 |
| 四、公共安全支出 | 2,661.97 | 二、项目支出 | 1,300.81 |
二、政府性基金预算拨款 |
| 五、教育支出 |
| 三、事业单位经营支出 |
|
1、自治区本级安排 |
| 六、科学技术支出 |
| 四、上缴上级支出 |
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2、中央提前下达专项资金 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
三、事业收入 |
| 八、社会保障和就业支出 |
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其中:纳入专户管理的教育收费收入 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 83.50 |
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四、事业单位经营收入 |
| 十、节能环保支出 |
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五、其他收入 |
| 十一、城乡社区支出 |
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六、上级单位补助收入 |
| 十二、农林水支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 110.00 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、预备费 |
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| 二十二、其他支出 |
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本年收入合计 | 2,757.66 | 二十三、债务付息支出 |
|
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八、上年结转 | 97.81 | 二十四、债务发行费用支出 |
| 本年支出合计 | 2,855.47 |
其中:一般公共预算拨款 | 97.81 |
|
| 六、结转下年 |
|
政府性基金预算拨款 |
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事业收入(含教育收费) |
| 本年支出合计 | 2,855.47 |
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其他资金 |
| 结转下年 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
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收入总计 | 2,855.47 | 本年支出总计 | 2,855.47 | 本年支出总计 | 2,855.47 |
表5 |
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部门收入预算总表 | |||||||||||||||
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单位:万元 | |||
科目编码 | 总计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||
预算数 | 其中:教育收费收入 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 科目名称 | ||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
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|
| 合计 | 2,855.47 | 97.81 | 2,757.66 |
|
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204 |
|
| 公共安全支出 | 2,661.97 | 97.81 | 2,564.16 |
|
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| |
| 05 |
| 法院 | 2,661.97 | 97.81 | 2,564.16 |
|
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| |
204 | 05 | 01 | 行政运行 | 1,361.16 |
| 1,361.16 |
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| |
204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,300.81 | 97.81 | 1,203.00 |
|
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| |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 83.50 |
| 83.50 |
|
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| |
| 11 |
| 行政事业单位医疗 | 83.50 |
| 83.50 |
|
|
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|
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| |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 67.00 |
| 67.00 |
|
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| |
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 16.50 |
| 16.50 |
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221 |
|
| 住房保障支出 | 110.00 |
| 110.00 |
|
|
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| |
| 02 |
| 住房改革支出 | 110.00 |
| 110.00 |
|
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 110.00 |
| 110.00 |
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表6 |
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部门支出预算总表 | |||||||||
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| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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|
| 合计 | 2,855.47 | 1,554.66 | 1,300.81 |
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204 |
|
| 公共安全支出 | 2,661.97 | 1,361.16 | 1,300.81 |
|
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| 05 |
| 法院 | 2,661.97 | 1,361.16 | 1,300.81 |
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204 | 05 | 01 | 行政运行 | 1,361.16 | 1,361.16 |
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204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,300.81 |
| 1,300.81 |
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210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 83.50 | 83.50 |
|
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|
|
| 11 |
| 行政事业单位医疗 | 83.50 | 83.50 |
|
|
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210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 67.00 | 67.00 |
|
|
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210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 16.50 | 16.50 |
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221 |
|
| 住房保障支出 | 110.00 | 110.00 |
|
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| 02 |
| 住房改革支出 | 110.00 | 110.00 |
|
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 110.00 | 110.00 |
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表7 | |||||||
政府性基金预算财政拨款支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年政府性基金预算财政拨款支出表 | ||||
基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
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表8 | ||||||||||
财政拨款“三公”经费支出预算表 | ||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
项目 | 上年预算数 | 本年预算数 | 本年比上年增减情况 | |||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 99.68
| 99.68
| 97.99 | 97.99 |
| -1.69% | -1.69%
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1、因公出国境费 |
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2、公务接待费 | 1.68
| 1.68
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| 1.68 | 1.68 |
| 0.00
| 0.00
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3、公务用车购置及运行费 | 98.00
| 98.00
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| 96.31 | 96.31 |
| -1.69%
| -1.69%
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其中:公务用车运行维护费 | 98.00
| 98.00
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| 96.31 | 96.31 |
| -1.69%
| -1.69%
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公务用车购置费 |
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